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司机的 GST/HST 信息

作为一名 Lyft 司机,您有责任为加拿大税务局 (CRA) 收取 HST/GST 并提交 HST/GST 申报表。

GST/HST 独立于车费计入乘客支付的费用,因此不会影响您的收入。另外,在注册 GST/HST 后,您还可以在报税时就您已支付的 GST/HST 申请税额抵扣。

如果您有在加拿大开展业务的经验,那么您应该有听过,并且可能已经拥有 GST/HST 注册编号。但是,如果这是您第一次通过经营赚取收入,请继续阅读,我们将告诉您这将对您有何影响以及您需要怎么做。

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针对司机的 CRA 要求

CRA 要求所有共享出行司机:

  1. 注册 GST/HST
  2. 收取 GST/HST
  3. 申报 GST/HST
  4. 汇付 GST/HST

以下是这些要求的逐步说明。

1. 注册 GST/HST

Lyft 司机必须注册 GST/HST。CRA 要求 Lyft 司机在提供首趟行程之后的 30 天内申请注册。注册生效日期不晚于您的首趟行程。(CRA 允许您在通过 Lyft 的审批之后立即开始提供行程,但务必记得在 30 天内申请注册!)

如果您已注册 GST/HST,则只需将您的 GST/HST 注册编号添加到 Lyft 司机端 app 的司机控制面板中即可。

要在线注册 GST 账户,请访问加拿大税务局网站:cra.gc.ca/bro

此网站将向您提供注册 GST/HST 所需的唯一商业编号。完成 GST/HST 注册之后,您将获得一个 GST/HST 注册编号。您需要将此 GST/HST 注册编号添加到 Lyft 司机端 app 的司机控制面板中。

如果您对如何完成 GST/HST 注册有疑问,请联系税务专业人员。

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2. 收取 GST/HST

其实很简单。乘客支付的车费中包含您需要收取的 GST/HST。您还需要收取奖金应纳的 GST/HST。我们在您的 Lyft 行程收入明细中向您展示所收取的 GST/HST — 您必须确保这笔税款的安全,以备在申报 GST/HST 时及时缴纳给 CRA。

专业建议:很多小业主会专门为收取的 GST/HST 开设单独的银行账号,以免意外动用要缴纳给的 CRA 的税款。

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3. 申报 GST/HST

申报 GST/HST 需要提交 GST/HST 申报表。

您需要在申报 GST/HST 之前计算税款净额。税款净额是指您收取的 GST/HST 减去您支付的 GST/HST 的差额,包括任何调整。

您收取的 GST/HST 金额可以轻易找到 — 在月度、季度或年度 Lyft 行程收入明细中查看“GST/HST Collected”(已收 GST/HST)和“GST/HST on Bonuses”(奖金应纳 GST/HST)部分。将这两项数据相加,即可算出对您的 Lyft 活动所收取的 GST/HST 总额。

您向 Lyft 支付的 GST/HST 金额也将统计在您的月度、季度或年度 Lyft 行程收入明细中 — 查看“GST/HST on Lyft Fees”(Lyft 手续费的应纳 GST/HST)部分。您可以在收据和文件中找到您为其他商品和服务支付的 GST/HST,您需要收集这些票据和文件来申请符合条件的进项税额抵扣。

计算出税款净额之后,您就可以准备申报 GST/HST 了。您可以通过在线渠道向 CRA 申报 GST/HST,也可以邮寄纸质版申报材料。

请记住,每个人的税务情况都不一样,因此税务专业人员可以帮您找到申报 GST/HST 的最佳方法。

专业建议:您将需要保留您所支付的所有 GST/HST 税款的记录,因此不妨考虑咨询一下税务专业人员,找到最适合您的方法。定期记录您所支付的 GST/HST 税款,可以帮您在申报 GST/HST 时省去很多麻烦。

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4. 汇付 GST/HST

简而言之:向 CRA 支付应纳的 GST/HST 净额。您可以通过三种方式向 CRA 纳税:

  • 电子形式
  • 在您的加拿大金融机构
  • 实物邮件或邮寄

通常情况下,GST/HST 的缴纳期限与您的 GST/HST 申报是同步的 — 月度、季度或年度。缴纳期限取决于您的 GST/HST 申报周期。

税务专业人员可以帮助您计算申报 GST/HST 的必要频率,甚至可以代您申报 GST/HST。

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Lyft 司机的 GST/HST 福利

注册 GST/HST 后,您将有资格以 Lyft 司机的身份对产生的某些费用申请进项税额抵扣了。申请进项税额抵扣是要求 CRA 退还您在纳税年度为符合条件的商品和服务支付的 GST/HST。

当您以车主身份为某些消费支付 GST/HST 时,如加油、修车和洗车,可以税额抵扣形式申请退回部分 GST/HST。但需要遵守一些限制条件。

专业建议:税务专业人员可帮助您了解哪些项目能获得进项税额抵扣以及申请进项税额抵扣时需要提供哪些备用文件。

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您的 HST/GST 季度司机汇总

您会在 Lyft 季度收入汇总中看到以下部分:

总收入和奖金

基于您所提供的的行程时间和距离得出的总车费(不包括 GST/HST)。总车费通常包括乘客支付给您的总金额(应缴纳 GST/HST)。

奖金

Lyft 向您支付的金额(不包括GST/HST)(例如:推荐奖励)。

小费

您获得的所有小费的100%。

Lyft 及第三方手续费

Lyft 手续费反映了为了能够通过 Lyft 平台提供服务而向 Lyft 支付的费用。适用手续费的金额可在司机门户的司机附录中查看。此金额中还包括任何第三方手续费,比如本地市政费用,Lyft 会代您向乘客收取。

向乘客收取的 HST

供您向 CRA 报告。这包括 Lyft 基于您所提供的服务,代表您从乘客那里收取的GST/HST。

通过奖金收取的 HST

供您向 CRA 报告。这包括 Lyft 通过奖金支付给您的 GST/HST。

就第三方手续费向 Lyft 支付的 HST/GST

对于任何适用的 Lyft 手续费和第三方手续费,比如本地市政费用,您已向 Lyft 支付了此 HST/GST 税款。注册 HST/GST 账户之后,您可以申请将这笔金额作为进项税额抵扣。

行程里程

您在行程期间行驶的里程数。其中包括开车去接乘客所行驶的里程数和载客期间的里程数。请咨询您的个人税务顾问,了解里程数的抵扣比例。

通行费

乘客向您支付的总通行费,用于补偿您自己支付的通行费。

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常见问题

以下是 Lyft 司机对 GST、HST 和 CRA 的常见问题。

注册 GST/HST 需要提供哪些信息?

在线注册 GST/HST 之前,您需要准备以下信息:

  • 您的完整法定姓名
  • 您的社会保险号码
  • 您的电话号码
  • 您的传真号码(如有)
  • 您的邮寄地址
  • 您的经营活动描述(即共享出行服务)
  • 预估行程收入(您在申请时会被问到预估销售额)
  • GST/HST 注册的生效日期(即提供首趟行程当日或之前,但司机可以在提供首趟行程后 30 天内申请注册)
  • 您的 GST/HST 申报频率(即月度、季度或年度)

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在线注册 GST/HST 需要遵循哪些步骤?

请参阅如何注册 GST/HST

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为什么我的行程收入明细上的 GST/HST 金额看起来与其他共享出行公司不一样?

对于司机为共享出行公司所提供的服务而支付的款项,司机必须向 CRA 支付 GST/HST。Lyft 代您收取这笔 GST/HST。其他共享出行公司不会为您收集和汇付这笔 GST/HST,因此司机有责任计算这笔 GST/HST 并汇给 CRA。虽然看起来您在为其他共享出行公司开车时赚取了更多收入,但在报税后,多出的收入将被抵消。

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我可以在哪里可以获得有关 GST/HST 的更多帮助?

如需查找更多信息,您也可以前往 CRA 网站或联系加拿大税务局:1 (800) 959-5525。

每个司机都不一样。每个司机的具体税务情况也不一样,因此本页的信息可能无法涵盖您的纳税需求。很抱歉,Lyft 无法为您提供税务建议,因此如需就具体情况获得帮助和建议,不妨咨询税务专业人员。

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Lyft 的 GST/HST 注册编号是什么,它为什么很重要?

Lyft 的 GST/HST 注册编号是 70664 7328 RT0001

您需要 Lyft 的 GST/HST 注册编号才能申请进项税额抵扣(这样才能够收回 Lyft 就 Lyft 手续费和其他服务费向您收取的 GST/HST)。

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另请参阅:

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